采購管理制度與工作流程完整版
采購管理制度與工作流程(完整版)
(資料圖片)
在不斷進步的時代,大家逐漸認識到制度的重要性,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的采購管理制度與工作流程完整版,僅供參考,歡迎大家閱讀。
1、總則
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。
2、采購部經理職責:
1)負責組織公司所銷售產品的采購
2)對庫房的管理工作負責。
3)做好銷售員與供方之間的聯系工作。
4)幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。
5)對本部門員工制度執行情況負責。
6)對本部門員工的專業知識培訓負責。
7)對員工進行嚴格管理,根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。
8)嚴格內部管理,抓好各項規章制度的落實,對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
9)負責制定工作計劃,監督工作計劃的執行及完成情況。
3、庫管員職責:
1)早盤查(點貨備發)、晚清帳(當日工作當日完)。
2)提供及時準確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發,必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態,即時登報信息,直至合同完成、存檔。
3)負責庫房日常管理事務。
4)檢查庫存產品狀況。
5)按規定收發物料。
6)物料進庫儲位的籌劃與排放,
7)填寫庫房相關數字登錄到ERP。
8)配合盤點庫房產品工作的具體執行。
9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。
10)對來料來貨及時入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質。
11)維護和管理搬運工具。
4、流程:
1)采購流程:
A收到銷售部從ERP發來的訂單
B審批確認
C詢價、比價
D采購部經理審批(重大合同向公司領導請示)
E簽訂采購合同
F復印后,將原始合同整理裝訂年末存檔
2)付款流程:
A在ERP內錄入付款申請單
B采購部經理審核
C副總經理審批
D財務部付款。
3)收貨流程:
A直發:
a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨
b.供貨方傳真提貨單
c.通知銷售內勤已發貨
d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認
e.采購員辦理入庫手續
f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續
B轉發:
a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨
b.供貨方傳真或郵寄提貨單
c.通知辦公室相關人員提貨
d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續
e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續
4)收進項發票流程:
a.催供貨方開具發票
b.核對開票內容
c.錄入ERP
d.將發票交財務部簽收。
5)出庫流程:
a.庫管員收到銷售部銷售內勤發出的ERP出庫申請
b.庫管員備貨并復核
c.交辦公室發貨
d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
5、采購管理制度:
1)建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。
2)建立、建全比價制度,保證采購設備的質優價廉。
3)建立客戶資料管理(表)冊,新客戶開發一覽表,競爭同行動向一覽表,售后服務管理表。
4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結,并提出本周用款計劃。
5)簽訂采購合同后,應全面了解發貨情況,如不能及時供貨,應將原因提前十日通知銷售內勤
6)所有貨物一律開箱驗收,發現問題及時和供應商聯系,盡早解決。
7)采購部負責所采購貨物的入庫手續。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢后,及時按操作規程準確登錄ERP。
8)采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號整理成冊
9)違反上述規章制度,視情節罰款50-500元。
6、庫房管理制度:
1)庫房由專人管理,各種貨物登記,做到帳物相符,非庫房管理人員不得私自進入庫房,拒絕任何人在庫房逗留。
2)保持庫房的`整潔、有序。庫區禁止吸煙,杜絕煙火隱患,如有違反罰款100元。
3)所有貨物依據銷售部門或合同號合理存放。
4)任何出入庫物品都要履行手續,見單發貨,領用登記。
5)保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發貨清單(一式兩份)和回執。保證貨物和備品的及時、準確出庫。
6)接到出庫申請后根據合同內容進行備貨,并由領貨人簽字方可辦理出庫。
7)出庫返回單,應由銷售內勤保管(需方簽字)。
8)對客戶所需樣品及實驗品,庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。
9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點,并將盤點結果在次日報副總經理。
10)違反上述規章制度,視情節罰款50-500元。
采購員崗位職責
1、在采購經理的直接領導下,嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。
2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人。
3、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案,并與業務部門達成共識。
4、采購員要嚴格按流程執行并每做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
5、承擔所負責區域產品項目的標書制作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜,對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下,必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。
6、協助經理搞好供貨渠道建設。
7、嚴格執行合同管理規定,要按時簽訂,不得延誤,并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。
8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。
9、綜合調配公司庫存資源,訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、參加本部門員工業務培訓。
11、樹立索福公司的專業形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。
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